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年終結賬注意事項中:“往來款項宜進行對賬,一些不再收取或支付的尾差應及時進行處理:應收與應付賬款尾差如何做分錄?

84784963| 提問時間:2019 04/09 08:58
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趙英老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,財稅實操講師
應付轉入營業(yè)外收入
2019 04/09 09:10
趙英老師
2019 04/09 09:10
應收轉入壞賬。。
84784963
2019 04/09 09:25
老師,比方說,應收100.5元,客戶付100元,0.5元記入什么科目?應付200.6元,結果只付200元,計入什么科目
趙英老師
2019 04/09 10:12
借:應付賬款 0.6 貸:營業(yè)外收入 0.6
趙英老師
2019 04/09 10:28
借:壞賬準備 0.5 貸:應收賬款0.5
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