問題已解決

收到退回的殘保金怎么做分錄

84784969| 提問時間:2019 04/03 15:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,借;銀行存款 貸;其他應付款——-殘保金 借;其他應付款——-殘保金 貸;以前年度損益調(diào)整
2019 04/03 15:19
84784969
2019 04/03 15:20
不是借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入嗎
84784969
2019 04/03 15:21
之前交的時候做的是借:管理費用-殘保金,,,貸:銀行存款
鄒老師
2019 04/03 15:21
你好,這個是之前多交,現(xiàn)在退回,不通過營業(yè)外收入核算的
84784969
2019 04/03 15:23
之前交的時候做的是借:管理費用-殘保金,,,貸:銀行存款,不是沖管理費用嗎
鄒老師
2019 04/03 15:24
你好,這個不是之前年度的現(xiàn)在退回嗎?
鄒老師
2019 04/03 15:25
是沖銷管理費用,因為跨年了所以計入以前年度損益調(diào)整核算,而不是計入營業(yè)外收入的
84784969
2019 04/03 15:26
這樣對嗎
鄒老師
2019 04/03 15:28
你好,不對的,退回分錄是 借;銀行存款 貸;其他應付款——-殘保金 借;其他應付款——-殘保金 貸;以前年度損益調(diào)整
84784969
2019 04/03 15:29
可是我之前付時做的是借:管理費用-殘保金,貸:銀行存款啊
鄒老師
2019 04/03 15:30
你好,你之前支付的時候這樣處理并沒有錯,并不是說之前支付如何做分錄,跨年退回也就如何做分錄的 跨年了涉及損益科目,需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的,而不能直接通過管理費用核算的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~