問題已解決

,去年記錯(cuò)一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用,利潤表報(bào)表里財(cái)務(wù)費(fèi)用是利息收入,應(yīng)該是負(fù)數(shù)吧,結(jié)果填成了正數(shù),現(xiàn)在剛發(fā)現(xiàn),今年怎么調(diào)整

84785033| 提問時(shí)間:2019 04/03 13:50
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
報(bào)表利息收入里是填寫正數(shù) 代表利息收入 負(fù)數(shù)是利息費(fèi)用
2019 04/03 13:53
玲老師
2019 04/03 14:20
一共就這一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
玲老師
2019 04/03 14:21
如果就這一筆,你就按你賬上財(cái)務(wù)費(fèi)用,那個(gè)余額填列就對是負(fù)數(shù),你就填負(fù)數(shù)。
玲老師
2019 04/03 14:22
最新的財(cái)務(wù)報(bào)表,財(cái)務(wù)費(fèi)用,下面有明細(xì)財(cái)務(wù)收入,但是你這個(gè)沒有明細(xì),你就按你賬上財(cái)務(wù)費(fèi)用科目余額填寫就對。
玲老師
2019 04/03 14:33
我以為你是最新的報(bào)表呢 所以說利息收入填寫 正數(shù) 最新報(bào)表在賬務(wù)費(fèi)用 下面是分開利息費(fèi)用 和利息收入的
玲老師
2019 04/03 14:34
看到你這個(gè)圖后發(fā)現(xiàn)不是最新版的報(bào)表 所以你這樣填寫是對的 因?yàn)槟氵@個(gè)報(bào)表財(cái)務(wù)費(fèi)用 下面沒有具體的財(cái)務(wù)收入明細(xì)
玲老師
2019 04/03 14:35
這個(gè)問題現(xiàn)在明白了嗎?
玲老師
2019 04/03 14:42
你的憑證做的對你不都是用的借方嗎,借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。
玲老師
2019 04/03 14:43
利潤表,根據(jù)科目余額表,填列科目余額表上財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)0.9你就填寫負(fù)0.9。
玲老師
2019 04/03 14:48
你好 為了方便其他同學(xué)查看同類的問題 不同的問題請您重新發(fā)起提問 老師再接手回復(fù)你的提問。
84785033
2019 04/03 13:57
那這樣不對?
84785033
2019 04/03 14:06
84785033
2019 04/03 14:06
哪個(gè)是正確的
84785033
2019 04/03 14:25
我這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用是利息收入,您不是說利潤表得填正數(shù)嗎,如果是正數(shù)的話,我的憑證有錯(cuò)嗎
84785033
2019 04/03 14:29
我有點(diǎn)暈了
84785033
2019 04/03 14:36
這是是對的?
84785033
2019 04/03 14:38
老師你先看看我的憑證做的對嗎
84785033
2019 04/03 14:39
如果這個(gè)憑證是對的話,那財(cái)務(wù)費(fèi)用那應(yīng)該是-0.9吧
84785033
2019 04/03 14:40
我是利潤報(bào)表那財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該是-0.9
84785033
2019 04/03 14:46
憑證對的話,那當(dāng)月的利潤表營業(yè)利潤按照4999.1來算是對的對吧,可是我給弄成5000.9了,這個(gè)月我想調(diào)整,怎么調(diào)整呢
84785033
2019 04/03 14:46
憑證對的話,那當(dāng)月的利潤表營業(yè)利潤按照4999.1來算是對的對吧,可是我給弄成5000.9了,這個(gè)月我想調(diào)整,怎么調(diào)整呢
84785033
2019 04/03 14:48
都是負(fù)數(shù)哈
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