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上個月開錯了一張票,這個月開的紅字發(fā)票。那申報上個月數(shù)據(jù)的時候,紅沖的那一部分也是要交稅的是吧。

84785034| 提問時間:2019 04/02 12:32
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
是的,申報上個月增值稅時,也是要繳納稅款的。
2019 04/02 12:33
張艷老師
2019 04/02 12:39
就是按正負數(shù)相抵后的數(shù)字,填寫銷售額了。
張艷老師
2019 04/02 12:44
是的,也就是紅沖后,再開具發(fā)票,是不需要交納稅款了。
84785034
2019 04/02 12:35
那我這個月紅沖之后又開了一張正確的,那請問這個咋申報呢?
84785034
2019 04/02 12:40
金額和稅額一樣的就是0是吧
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