問題已解決

怎么根據(jù)稅負來確定每個月需要認證抵扣多少金額進項發(fā)票。比如說公司稅負是1.2。這個月公戶有120萬的收入,其中有未開票收入30萬,開票了的有90萬,都是含稅收入。需要認證抵扣多少進項發(fā)票合適呢?

84784966| 提問時間:2019 04/01 09:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
增值稅稅負率=(銷項-進項)/銷售不含稅收入 可以根據(jù)這個公式反推
2019 04/01 09:58
84784966
2019 04/01 18:41
銷項是指銷售的稅的金額?還是什么
彩麗老師
2019 04/01 19:04
(銷項-進項)這里是指的增值稅的稅額
84784966
2019 04/01 23:30
舉個例子可以嗎
彩麗老師
2019 04/02 09:20
你公司購進貨物的支付的進項增值稅款是1700元,銷售乙產(chǎn)品收取的銷項增值稅是2550元。由于你公司是一般納稅人,進項增值稅可以在銷項增值稅中抵扣,所以,你公司(在出售了乙產(chǎn)品獲得b公司的貨款后)上交給國家增值稅款就不是向b公司收取的2550元,而是:2550-1700=850元(那1700元已在你公司購買甲貨物時加入貨款中,由a公司代收代繳過了),所以這850元是b公司在向你公司購乙產(chǎn)品時付給你公司的,通過你公司交給國家。b公司買了你公司的乙產(chǎn)品,再賣給c公司,c公司再賣給d公司……,這些過程都是要收取增值稅的,直到賣給最終的消費,也就把增值稅轉(zhuǎn)嫁到了最終消費者身上了,所以增值稅也是流轉(zhuǎn)稅。 當期應(yīng)交增值稅=銷項稅額 - 進項稅額 = 2550 - 1700 = 850 元
84784966
2019 04/02 10:01
老師,我是說進項發(fā)票要抵扣多少錢的例子
彩麗老師
2019 04/02 10:04
這個例子包含進項發(fā)票抵扣的稅額,進項增值稅專用發(fā)票上注明的稅額,就按這個稅額進行抵扣
84784966
2019 04/02 11:48
我要表達的不是這個意思
84784966
2019 04/02 11:49
你舉例這個不是我想要的
彩麗老師
2019 04/02 12:38
那么你想表達什么意思
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~