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廠家給的銷售返利用于沖抵貨款的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
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速問速答借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款
2019 03/30 18:01
84784971
2019 03/30 18:06
老師????我預(yù)付了廠家的貨款???然后購買的過程中???廠家會(huì)給出些返利用于沖抵貨款????那我的會(huì)計(jì)分錄是不是:借:庫存商品???貸:預(yù)付賬款??????主營業(yè)務(wù)成本
趙英老師
2019 03/31 00:25
借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「進(jìn)項(xiàng)稅額」貸:應(yīng)付賬款
趙英老師
2019 03/31 00:27
借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「進(jìn)項(xiàng)稅額」貸:預(yù)付賬款 財(cái)務(wù)費(fèi)用
趙英老師
2019 03/31 00:27
后面這筆分錄。。
84784971
2019 03/31 14:41
收到的返利是減財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
趙英老師
2019 03/31 15:05
沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用。。
84784971
2019 03/31 15:07
那給客戶的返利呢?
84784971
2019 03/31 15:10
借:銀行存款 100 財(cái)務(wù)費(fèi)用 5 貸:主營業(yè)務(wù)收入 105 是這樣嗎
趙英老師
2019 03/31 16:59
給客戶的返利是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款,開具發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)確認(rèn)了收入和稅費(fèi)
84784971
2019 03/31 17:03
假如做內(nèi)賬 不涉及稅務(wù)呢
趙英老師
2019 03/31 19:05
也一樣處理。。。。。
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