問題已解決
供應(yīng)商開了一張80000的發(fā)票,其中供應(yīng)商幫忙墊付了運費1000,實際支付79000元給供應(yīng)商。那么分錄需要怎么做呢?
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速問速答你好!這個嚴(yán)格來說,他只應(yīng)該給你開79000才對。因為你實際只付了79000.
如果你要做80000.就把差額1000計入營業(yè)外收入。
2019 03/28 15:37
84784964
2019 03/28 15:51
老師,這個運費不計入費用嗎?那分錄要怎么做呢?我查了原來會計做的賬是:
借:庫存商品 68965.52
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)11034.48
貸:應(yīng)付賬款80000
支付款項:
借:應(yīng)付賬款80000
銷售費用—運輸費 —1000
貸:銀行存款79000
這個分錄我感覺很怪
宋生老師
2019 03/28 15:56
你好!你的銷售費用是負(fù)數(shù)1000?
84784964
2019 03/28 15:57
原來會計做的分錄就是填寫負(fù)數(shù),所以感覺好像不對
宋生老師
2019 03/28 16:05
你好!這樣也可以,跟計入營業(yè)外收入,最終的結(jié)果是一樣的。
84784964
2019 03/28 16:16
好的,謝謝
宋生老師
2019 03/28 18:19
你好!不用客氣的了
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