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公司是2018年10月注冊的小規(guī)模納稅人,19年購買了航天金稅盤,支付480元,購入時做賬借:管理費用-辦公費480元,貸:庫存現(xiàn)金480元,本季度不交增值稅是否先不做抵減分錄?如交增值稅時做賬,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)480元,貸:管理費用-辦公費480元.,這樣賬務(wù)處理對嗎?

84785040| 提問時間:2019 03/27 09:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,不抵扣暫時不做分錄,抵扣的時候做這個分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅480元,貸:管理費用-辦公費480元.
2019 03/27 09:55
84785040
2019 03/27 09:57
不抵扣時只做前面購入時的分錄對的吧?
鄒老師
2019 03/27 09:58
你好,是的,是這樣的
84785040
2019 03/27 10:03
好的,謝謝老師
鄒老師
2019 03/27 10:03
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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