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攤銷本月印花稅應該如何做會計分錄
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速問速答您好
您前期計提了么 要攤銷?
2019 03/27 09:28
84784947
2019 03/27 09:29
已經計提了
bamboo老師
2019 03/27 09:30
計提的時候分錄怎么寫的
84784947
2019 03/27 09:35
借:稅金及附加-應交印花稅
貸:銀行存款
計提這樣有沒有問題?
bamboo老師
2019 03/27 09:39
這就是實際繳納的啊 不是計提
84784947
2019 03/27 09:49
那我做錯了?應該是要做計提的,正確的分錄是不是
借:管理費用-印花稅
貸:應交稅費-應交印花稅
84784947
2019 03/27 09:52
或者還是
借:稅金及附加-印花稅
貸:應交稅費-應交印花稅
bamboo老師
2019 03/27 09:54
現在印花稅可以不計提 直接做您繳款的那筆分錄
您要計提的話 就是
借:稅金及附加-印花稅
貸:應交稅費-應交印花稅
借:應交稅費-應交印花稅
貸:銀行存款
84784947
2019 03/27 09:55
好的明白了,謝謝老師!
bamboo老師
2019 03/27 09:58
不用謝 如果您對我的解答滿意 請及時給予好評 謝謝您
閱讀 2005