問題已解決

攤銷本月印花稅應該如何做會計分錄

84784947| 提問時間:2019 03/27 09:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 您前期計提了么 要攤銷?
2019 03/27 09:28
84784947
2019 03/27 09:29
已經計提了
bamboo老師
2019 03/27 09:30
計提的時候分錄怎么寫的
84784947
2019 03/27 09:35
借:稅金及附加-應交印花稅 貸:銀行存款 計提這樣有沒有問題?
bamboo老師
2019 03/27 09:39
這就是實際繳納的啊 不是計提
84784947
2019 03/27 09:49
那我做錯了?應該是要做計提的,正確的分錄是不是 借:管理費用-印花稅 貸:應交稅費-應交印花稅
84784947
2019 03/27 09:52
或者還是 借:稅金及附加-印花稅 貸:應交稅費-應交印花稅
bamboo老師
2019 03/27 09:54
現在印花稅可以不計提 直接做您繳款的那筆分錄 您要計提的話 就是 借:稅金及附加-印花稅 貸:應交稅費-應交印花稅 借:應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款
84784947
2019 03/27 09:55
好的明白了,謝謝老師!
bamboo老師
2019 03/27 09:58
不用謝 如果您對我的解答滿意 請及時給予好評 謝謝您
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~