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實(shí)務(wù)
問題已解決
暫估入庫原材料的價(jià)格低于發(fā)票上的價(jià)格,而且暫估入庫的原材料已經(jīng)被領(lǐng)用,如何處理呢,會計(jì)分錄怎么寫呢
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根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
然后增加之前領(lǐng)用材料成本
2019 03/25 16:38
84785011
2019 03/25 16:40
領(lǐng)用的原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,怎么加進(jìn)去吧
鄒老師
2019 03/25 16:45
你好,做這個(gè)調(diào)整分錄
借;生產(chǎn)成本 貸;原材料
借;庫存商品 貸;生產(chǎn)成本
借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
84785011
2019 03/25 16:47
這里只需要把差額調(diào)整過去就行了多吧
鄒老師
2019 03/25 16:51
你好,是的,只需要調(diào)整差額就是了
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