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月底和年底一般要計提和結(jié)轉(zhuǎn)些什么,還有什么需要做的事
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速問速答你好!一般就是計提下個月支付的費用,比如工資下月發(fā)就要計提,稅金下月交也要計提。
結(jié)轉(zhuǎn)就是結(jié)轉(zhuǎn)損益類的科目。
2019 03/25 16:28
宋生老師
2019 03/25 16:36
您好!是這樣的。
如果你當月有實際要交的稅的時候是
1、月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2、月份終了,將當月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
3、月份終了,將當月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅
4、當月交納以前期間未交的增值稅額
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
宋生老師
2019 03/25 17:31
你好!直接寫余額就好了。
宋生老師
2019 03/26 16:32
你好!可以不用做你說的這個結(jié)轉(zhuǎn)。
只需要借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)540
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 540
宋生老師
2019 03/26 16:42
你好!進項大于銷項不用單獨做分錄
宋生老師
2019 03/26 16:50
你好!做了也可以,只是說沒有規(guī)定要單獨做分錄??梢圆挥米?。
宋生老師
2019 03/26 16:56
您好!是的。是登記累計數(shù)。
宋生老師
2019 03/26 17:03
你好!按分錄的話前面那個是對的
84784959
2019 03/25 16:32
老師,手工帳,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅/進項稅年底或月底該結(jié)轉(zhuǎn)成什么
84784959
2019 03/25 16:34
賬本12月份結(jié)出余額在最后一行寫“結(jié)轉(zhuǎn)上年”到下一年第一行寫“承上年”是這樣嗎,那還用寫借貸方發(fā)生額嗎?還是直接寫余額?
84784959
2019 03/25 17:26
賬本12月份結(jié)出余額在最后一行寫“結(jié)轉(zhuǎn)上年”到下一年第一行寫“承上年”是這樣嗎,那還用寫借貸方發(fā)生額嗎?還是直接寫余額?
84784959
2019 03/26 16:29
老師,例如銷項稅額為5660,進項稅額為6200,年底結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)交增值稅(銷項)5660,
應(yīng)交增值稅-未交增值稅540
貸應(yīng)交增值稅(進項)6200
老師,我登記總賬時,借方本月合計是5660+540,貸方6200,還是5660+540+6200,貸方5660+6200哪個對呀,老師
84784959
2019 03/26 16:42
老師,您這個分錄是銷項大于進項,這樣做吧,我的是進項大于銷項
84784959
2019 03/26 16:48
老師,我之前問過這里面的一個老師,他讓我這樣做的,我已經(jīng)做了
84784959
2019 03/26 16:55
嗯嗯,那老師總賬應(yīng)交稅費我登記的借方和貸方的累計額對嗎
84784959
2019 03/26 17:00
老師,我是想問拿綠色圈起來的
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