当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
以前年度的會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了,現(xiàn)在是得先紅沖再做正確的分錄嗎還是咋滴?



不涉及損益,紅字沖減再錄入正確分錄
2019 03/15 11:41

84785005 

2019 03/15 11:44
之前做的是借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)賬 貸:銀行存款 但我認(rèn)為銷售費(fèi)用應(yīng)該改為固定資產(chǎn),那這個(gè)現(xiàn)在怎么做分錄呢

吳少琴老師 

2019 03/15 11:50
借固定資產(chǎn) 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤

84785005 

2019 03/15 11:55
好的明白了謝謝老師

吳少琴老師 

2019 03/15 11:56
滿意請(qǐng)打五星好評(píng)
