問題已解決
一筆固定資產(chǎn),當時買入時入了管理費用,現(xiàn)要調(diào)整為資產(chǎn),應該怎么做分錄?(跨年了,當時做帳寫的是 借:管理費用,貸:銀行存款)
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速問速答你好 沖借方以前年度損益 負數(shù)貸方銀行負數(shù) 借方未分配利潤負數(shù)貸方以前年度損益負數(shù) 然后做 借方固定資產(chǎn)貸方銀行 補計提折舊 借方以前年度損益貸方累計折舊借方未分配利潤貸方以前年度損益
2019 03/15 09:58
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