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實(shí)務(wù)
問題已解決
在輔導(dǎo)期的企業(yè),3月份已經(jīng)是一般納稅人了,如果這個月的進(jìn)項(xiàng)票可以認(rèn)證了,但是3月份不能抵扣稅是吧,只能等到4月份在抵扣3月份認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是嗎,那么填表時3月份要把這個認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)填到哪個表里呢
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輔導(dǎo)期內(nèi)的當(dāng)月認(rèn)證的需要稅務(wù)局比對通過之后才可以抵扣,一般是次月允許抵扣
認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票須填在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))“三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”第26欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣”中,與第27欄“期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣”數(shù)據(jù)相同,與“四、其他”第35欄“本期認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票” 數(shù)據(jù)相同
2019 03/14 09:20
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2019 03/14 09:33
老師那期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣的那欄是那種情況需要填的呀
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 03/14 09:36
期初認(rèn)證相符但未申報抵扣,表示上月已申報,但上月沒有抵扣;本期認(rèn)證相符但未申報抵扣 ,表示本月已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票。期末認(rèn)證相符但未申報抵扣,是期初+本期-允許抵扣。這一些主要是指增值稅一般納稅人輔導(dǎo)期說要填列的。由于輔導(dǎo)期實(shí)行進(jìn)項(xiàng)稅交叉稽核比對的方式確認(rèn)允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。 所以會有以上的情況。
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2019 03/14 10:03
老師我想問下,假如3月份我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到了然后我去稅局認(rèn)證發(fā)票,然后3月份申報表里我要把這個認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,填寫到表二的26欄里本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣
然后等到4月份我們往外開出發(fā)票后,申報4月份的申報表時,我把這個3月份的未申報抵扣的金額稅額填到表二的3欄里(前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣),是這樣嗎,
我們這個企業(yè)的輔導(dǎo)期到5月31號,那么就是5月份的進(jìn)項(xiàng)稅還是要等到6月份在抵扣是這意思嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 03/14 10:10
是 的
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