問題已解決

關(guān)于資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費的金額如果每年累計下來,期末金額越來越大,這會有問題嗎?哪里錯了?謝謝!

84785013| 提問時間:2019 03/12 10:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 一般銷項跟進項抵消 然后期末繳費的時候結(jié)轉(zhuǎn) 其他稅金計提繳納 不會有余額越來越大的情況
2019 03/12 10:38
84785013
2019 03/12 13:59
老師好!對不起,離開了下,我還是不明白具體的哪個分錄錯了?謝謝!
bamboo老師
2019 03/12 14:02
您應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅未交增值稅 275.86有沒有繳納
84785013
2019 03/12 14:06
有的
bamboo老師
2019 03/12 14:08
那您繳納時候的分錄寫了么
84785013
2019 03/12 14:09
繳納的分錄都寫了
bamboo老師
2019 03/12 14:12
您第三筆跟第四筆是什么意思?怎么金額一樣的
84785013
2019 03/12 14:20
第3筆是本月繳納上月增值稅,第4筆是計提上月的增值稅
bamboo老師
2019 03/12 14:22
增值稅不需要計提啊 您這么計提怎么平賬啊 你第三筆繳納也沒有銀行存款減少的啊
84785013
2019 03/12 14:26
第3筆銀行減少了   對不起,如果不計提怎么結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)稅金及附加呢?
bamboo老師
2019 03/12 14:30
增值稅是價外稅 不要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)稅金及附加啊
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