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金蝶里,新年度 資產負債表左右年初余額不一致,會是什么原因呢?

84784996| 提問時間:2019 03/11 11:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是不是上年期末科目余額異常,比如預付賬款期末余額在貸方,預收賬款期末余額在借方
2019 03/11 11:54
84784996
2019 03/11 11:56
是的
鄒老師
2019 03/11 11:58
你好,那你需要反結賬到去年做修改,把預付賬款期末貸方余額調整到應付賬款 把預收賬款貸方余額調整到應收賬款
84784996
2019 03/11 13:10
這個數(shù)字都是根據(jù)業(yè)務模塊自動生成的數(shù)據(jù),該如何改?
鄒老師
2019 03/11 13:14
你好,你需要在上年結賬之前,把 預付賬款期末貸方余額調整到應付賬款,把預收賬款貸方余額調整到應收賬款
84784996
2019 03/11 13:15
是直接做個憑證嗎
鄒老師
2019 03/11 13:16
你好,是的 把 預付賬款期末貸方余額調整到應付賬款 借;預付賬款 貸;應付賬款 把預收賬款借方余額調整到應收賬款 借;應收賬款 貸;預收賬款
84784996
2019 03/11 13:18
這樣會不會影響實際的往來單位的應收應付款項
84784996
2019 03/11 13:19
我的剛好是應收賬款在貸方,應付賬款在借方。
84784996
2019 03/11 13:19
預付在借方,沒有預收款
鄒老師
2019 03/11 13:20
你好,不影響的 應收在貸方,你可以調整到預收 應付在借方,你可以調整到預付
84784996
2019 03/11 13:22
這種情況一般是在年末會這樣嗎?
鄒老師
2019 03/11 13:23
你好,是的,到年末結賬到次年就會導致次年期初數(shù)不平
84784996
2019 03/11 13:25
反結賬有這個提示怎么回事
84784996
2019 03/11 13:26
在1月份做一個憑證就行了,還是說12月份
84784996
2019 03/11 13:28
12月資產負債表還是好的呢
鄒老師
2019 03/11 13:34
你好,個人建議是啟用之前備份賬套,修改期末余額,然后重新做年度結賬
84784996
2019 03/11 13:36
我們這個系統(tǒng)是不用年度結賬的,直接做賬的
鄒老師
2019 03/11 13:36
你好,那你可以啟用之前備份賬套,修改期末余額,然后做19年的賬務處理就是了
84784996
2019 03/11 13:37
但是18年底的數(shù)據(jù)是正確的呢
鄒老師
2019 03/11 13:38
你好,18年數(shù)據(jù)是沒有錯,只是這個軟件無法識別個別科目余額,所以需要做這個調整
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