問題已解決

調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯,異常所在server名hxhd_jsst_svr012,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯誤原因:本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項目本月280.00加即征即退項目本月0.00之和。注:280元是航天公司增值稅稅控開票服務(wù)務(wù)費,而且附表四已填,增值稅主表23行也已填,申報還是出現(xiàn)以上提示信息,不知道怎么做?

84784993| 提問時間:2019 02/11 09:58
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你申報表截圖給我看下,看是啥情況
2019 02/11 09:59
84784993
2019 02/11 10:04
maize老師
2019 02/11 10:13
1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 這個都填寫了嗎??
84784993
2019 02/11 10:17
84784993
2019 02/11 10:18
你好,表四都填好的
84784993
2019 02/11 10:24
謝謝,已申報成功,增值稅減免稅申報明細剛才忘填了
maize老師
2019 02/11 10:46
那就好,這個減免是需要填寫2個附表
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