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根據增值稅扣稅憑證抵減銷項稅額并調整成本的分錄是:借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減)  貸:主營業(yè)務成本這個是什么抵減呢?

84785013| 提問時間:2019 01/31 14:42
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,這個分錄,就是差額征收的業(yè)務分錄,也就是收到成本發(fā)票,其中的稅額,抵減銷項稅,并沖減成本的意思。
2019 01/31 14:47
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