問題已解決

負債類的期末余額在借方,應(yīng)交稅費科目,是哪里出錯了

84785041| 提問時間:2019 01/30 14:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是不是有增值稅留抵稅額?
2019 01/30 14:10
84785041
2019 01/30 14:13
不是,是小規(guī)模公司
84785041
2019 01/30 14:14
84785041
2019 01/30 14:16
我是不是沒有做借:主營業(yè)務(wù)及附加,貸:應(yīng)交稅費
鄒老師
2019 01/30 14:16
你好,根據(jù)你提供的這個分錄 借:主營業(yè)務(wù)及附加 貸:應(yīng)交稅費 這個分錄不會導(dǎo)致應(yīng)交稅費期末余額借方啊
84785041
2019 01/30 14:30
我沒有做借:主營業(yè)務(wù)及附加 貸:應(yīng)交稅費這筆分錄我直接就做借:應(yīng)交稅費,貸:銀行存款
鄒老師
2019 01/30 14:31
你好,就是因為沒有做計提,直接做繳納,就會導(dǎo)致應(yīng)交稅費期末余額負數(shù)的 你需要先做計提分錄,然后做扣繳分錄,就不會出現(xiàn)應(yīng)交稅費期末余額負數(shù)了
84785041
2019 01/30 14:35
謝謝,老師,本月工資到次月發(fā)放,這樣本月要做計提嗎,我直接次月做發(fā)工資,借:管理費用,貸:銀行存款,我也沒有結(jié)轉(zhuǎn)工資成本
鄒老師
2019 01/30 14:58
你好,本月計提,次月做發(fā)放分錄就是了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~