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負(fù)債類的期末余額在借方,應(yīng)交稅費(fèi)科目,是哪里出錯了

84785041| 提問時間:2019 01/30 14:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,是不是有增值稅留抵稅額?
2019 01/30 14:10
84785041
2019 01/30 14:13
不是,是小規(guī)模公司
84785041
2019 01/30 14:14
84785041
2019 01/30 14:16
我是不是沒有做借:主營業(yè)務(wù)及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)
鄒老師
2019 01/30 14:16
你好,根據(jù)你提供的這個分錄 借:主營業(yè)務(wù)及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 這個分錄不會導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)期末余額借方啊
84785041
2019 01/30 14:30
我沒有做借:主營業(yè)務(wù)及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)這筆分錄我直接就做借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款
鄒老師
2019 01/30 14:31
你好,就是因?yàn)闆]有做計(jì)提,直接做繳納,就會導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)期末余額負(fù)數(shù)的 你需要先做計(jì)提分錄,然后做扣繳分錄,就不會出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)期末余額負(fù)數(shù)了
84785041
2019 01/30 14:35
謝謝,老師,本月工資到次月發(fā)放,這樣本月要做計(jì)提嗎,我直接次月做發(fā)工資,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,我也沒有結(jié)轉(zhuǎn)工資成本
鄒老師
2019 01/30 14:58
你好,本月計(jì)提,次月做發(fā)放分錄就是了
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