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上個月沒計提應(yīng)交增值稅,這個月交稅的時候直接交了,這筆分錄應(yīng)該怎么做?

84785001| 提問時間:2019 01/29 11:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019 01/29 11:46
84785001
2019 01/29 11:47
一般納稅人
84785001
2019 01/29 11:48
老師,我收入的時候有做應(yīng)交稅費
鄒老師
2019 01/29 11:48
你好,需要補計提,然后做扣繳增值稅分錄 補計提 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
84785001
2019 01/29 11:49
進貨的時候也有應(yīng)交稅費的進項稅費
84785001
2019 01/29 11:49
就是這個月交了
84785001
2019 01/29 11:49
不知道咋做了呢
鄒老師
2019 01/29 11:52
你好,在月底做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785001
2019 01/29 11:54
那老師,我這個月還得交稅,我現(xiàn)在就做出來你給我的分錄一嗎?然后下個月做分錄二嗎?
鄒老師
2019 01/29 11:55
你好,月底做這個分錄 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納做這個分錄 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
84785001
2019 01/29 12:45
老師,未交增值稅和已交增值稅都 有余額嗎?
鄒老師
2019 01/29 12:45
你好,未交增值稅繳納了就沒有余額 已交增值稅是核算預(yù)交的增值稅,抵扣了就沒有余額了
84785001
2019 01/29 12:46
我是接的之前的會計的賬,都有余額,但未交和已交相等
84785001
2019 01/29 12:47
我應(yīng)該怎么做
鄒老師
2019 01/29 12:47
你好 借;應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 可以做這個對沖分錄
84785001
2019 01/29 12:49
這樣這兩個科目就都沒有余額了
鄒老師
2019 01/29 12:50
你好,是的,對沖之后就都沒有余額的
84785001
2019 01/29 13:07
老師,我們是賣車的,每一筆進來和銷售都直接做應(yīng)交稅費的分錄了
鄒老師
2019 01/29 13:19
你好,進來計入進項稅額,銷售計入銷項稅額,然后差額按上面做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了
84785001
2019 01/29 13:49
老師,城維稅那些是不是一定要計提?
鄒老師
2019 01/29 13:50
你好,城維稅是有應(yīng)納稅額就需要計提的
84785001
2019 01/29 13:50
老師,一般納稅人和小規(guī)模納稅人在交增值稅的分錄的處理 上有什么區(qū)別嗎?
鄒老師
2019 01/29 13:54
你好,有很大區(qū)別 小規(guī)模是 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款 一般納稅人是 月底做這個分錄 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納做這個分錄 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
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