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你好,我公司因?qū)Ψ教撻_發(fā)票被立案,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,要我們作增值稅和所得稅的申報(bào)表,要怎么作

84784963| 提問時(shí)間:2018 11/16 09:26
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羅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
首先確認(rèn)你對(duì)應(yīng)的存貨是否銷售,沒有銷售進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出進(jìn)入成本;銷售了,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出進(jìn)入損益 1。增值稅申報(bào)附表2的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄次填寫; 2.企業(yè)所得稅:存貨沒有銷售,不調(diào)整;存貨當(dāng)年銷售,不調(diào)整,年度匯算正常申報(bào);以前年度銷售,更正對(duì)應(yīng)年度的所得稅申報(bào)表)。
2018 11/16 10:24
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