問(wèn)題已解決

上個(gè)月在建筑服務(wù)在異地預(yù)繳的增值稅當(dāng)月不申報(bào),放在下個(gè)月申報(bào)可以嗎?

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2018 07/15 19:49
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不可以,必須申報(bào),如果這個(gè)月機(jī)構(gòu)所在地沒(méi)有產(chǎn)生稅款,就在附表4體現(xiàn),本期發(fā)生額填寫(xiě)預(yù)繳稅款數(shù),本期實(shí)際抵扣額填寫(xiě)0,后期機(jī)構(gòu)所在地產(chǎn)生稅款再填寫(xiě)本期實(shí)際抵扣額
2018 07/15 20:04
84785033
2018 07/15 20:28
只是在異地預(yù)繳稅款了并沒(méi)有開(kāi)票,增值稅申報(bào)表的主表中銷項(xiàng)稅為0,附表4的本期發(fā)生額填了,那么主表中28列“分次預(yù)繳稅額”也要填跟附表四一樣的數(shù)據(jù)嗎?
2018 07/15 20:39
主表28分次預(yù)繳0
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