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增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料是每個(gè)公司必須填嗎?他和報(bào)稅表里哪個(gè)數(shù)據(jù)可以稽核嗎?

84784969| 提問時(shí)間:2018 06/14 15:45
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耿老師
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》 及其附列資料填寫說明 : 本納稅申報(bào)表及其附列資料填寫說明(以下簡(jiǎn)稱本表及填寫說明)適用于增值稅小規(guī)模納稅人(以下簡(jiǎn)稱納稅人)。 一、名詞解釋 (一)本表及填寫說明所稱“應(yīng)稅貨物”,是指增值稅的應(yīng)稅貨物。 (二)本表及填寫說明所稱“應(yīng)稅勞務(wù)”,是指增值稅的應(yīng)稅加工、修理、修配勞務(wù)。 (三)本表及填寫說明所稱“應(yīng)稅服務(wù)”,是指營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)。 (四)本表及填寫說明所稱“應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目”,是指納稅人提供應(yīng)稅服務(wù),在確定應(yīng)稅服務(wù)銷售額時(shí),按照有關(guān)規(guī)定允許其從取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的項(xiàng)目。 二、《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》填寫說明 本表“應(yīng)稅貨物及勞務(wù)”與“應(yīng)稅服務(wù)”各項(xiàng)目應(yīng)分別填寫。 (一)“稅款所屬期”是指納稅人申報(bào)的增值稅應(yīng)納稅額的 (二)“納稅人識(shí)別號(hào)”欄,填寫納稅人的稅務(wù)登記證號(hào)碼。 (三)“納稅人名稱”欄,填寫納稅人單位名稱全稱。 (四)第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”:填寫應(yīng)稅貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù)的不含稅銷售額,不包括銷售使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)和銷售舊貨的不含稅銷售額、免稅銷售額、出口免稅銷售額、查補(bǔ)銷售額。 應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人,本欄填寫扣除后的不含稅銷售額,與當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄數(shù)據(jù)一致。 (五)第2欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”:填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票銷售額合計(jì)。 (六)第3欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”:填寫稅控器具開具的應(yīng)稅貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù)的普通發(fā)票注明的金額換算的不含稅銷售額。 (七)第4欄“銷售使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷售額”:填寫銷售自己使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)和銷售舊貨的不含稅銷售額,銷售額=含稅銷售額/(1+3%)。 (八)第5欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”:填寫稅控器具開具的銷售自己使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)和銷售舊貨的普通發(fā)票金額換算的不含稅銷售額。 (九)第6欄“免稅銷售額”:填寫銷售免征增值稅的應(yīng)稅貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù)的銷售額,不包括出口免稅銷售額。 應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人,填寫扣除之前的銷售額。 (十)第7欄“小微企業(yè)免稅銷售額”:填寫符合小微企業(yè)免征增值稅政策的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。個(gè)體工商戶和其他個(gè)人不填寫本欄次。 (十一)第8欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”:填寫個(gè)體工商戶和其他個(gè)人未達(dá)起征點(diǎn)(含支持小微企業(yè)免征增值稅政策)的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。本欄次由個(gè)體工商戶和其他個(gè)人填寫。 (十二)第9欄“其他免稅銷售額”:填寫銷售免征增值稅的應(yīng)稅貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù)的銷售額,不包括符合小微企業(yè)免征增值稅和未達(dá)起征點(diǎn)政策的免稅銷售額。 (十三)第10欄“出口免稅銷售額”:填寫出口免征增值稅應(yīng)稅貨物及勞務(wù)、出口免征增值稅應(yīng)稅服務(wù)的銷售額。 應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人,填寫扣除之前的銷售額。 (十四)第11欄“稅控器具開具的普通發(fā)票銷售額”:填寫稅控器具開具的出口免征增值稅應(yīng)稅貨物及勞務(wù)、出口免征增值稅應(yīng)稅服務(wù)的普通發(fā)票銷售額。 (十五)第12欄“本期應(yīng)納稅額”:填寫本期按征收率計(jì)算 (十六)第13欄“本期應(yīng)納稅額減征額”:填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定減征的增值稅應(yīng)納稅額。包含可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),可在增值稅應(yīng)納稅額中抵免的購(gòu)置稅控收款機(jī)的增值稅稅額。其抵減、抵免增值稅應(yīng)納稅額情況,需填報(bào)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)予以反映。無抵減、抵免情況的納稅人,不填報(bào)此表。《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》表式見《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第32號(hào))。 當(dāng)本期減征額小于或等于第12欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第12欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第12欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 (十七)第14欄“本期免稅額”:填寫納稅人本期增值稅免稅額,免稅額根據(jù)第6欄“免稅銷售額”和征收率計(jì)算。 (十八)第15欄 “小微企業(yè)免稅額”:填寫符合小微企業(yè)免征增值稅政策的增值稅免稅額,免稅額根據(jù)第7欄“小微企業(yè)免稅銷售額”和征收率計(jì)算。 (十九)第16欄 “未達(dá)起點(diǎn)免稅額”:填寫個(gè)體工商戶和其他個(gè)人未達(dá)起征點(diǎn)(含支持小微企業(yè)免征增值稅政策)的增值稅免稅額,免稅額根據(jù)第8欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”和征收率計(jì)算。 (二十)第18欄“本期預(yù)繳稅額”:填寫納稅人本期預(yù)繳的增值稅額,但不包括查補(bǔ)繳納的增值稅額。 三、《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》填寫說明 本附列資料由應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫,各欄次均不包含免征增值稅應(yīng)稅服務(wù)數(shù)額。 (一)“稅款所屬期”是指納稅人申報(bào)的增值稅應(yīng)納稅額的 (二)“納稅人名稱”欄,填寫納稅人單位名稱全稱。 (三)第1欄“期初余額”:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額,試點(diǎn)實(shí)施之日的稅款所屬期填寫“0”。 (四)第2欄“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目金額。 (五)第3欄“本期扣除額”:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額。 第3欄“本期扣除額”≤第1欄“期初余額”+第2欄“本期發(fā)生額”之和,且第3欄“本期扣除額”≤5欄“全部含稅收入” (六)第4欄“期末余額”:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額。 (七)第5欄“全部含稅收入”:填寫納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用數(shù)額。 (八)第6欄“本期扣除額”:填寫本附列資料第3項(xiàng)“本期扣除額”欄數(shù)據(jù)。 第6欄“本期扣除額”=第3欄“本期扣除額” (九)第7欄“含稅銷售額”:填寫應(yīng)稅服務(wù)的含稅銷售額。 第7欄“含稅銷售額”=第5欄“全部含稅收入”-第6欄“本期扣除額” (十)第8欄“不含稅銷售額”:填寫應(yīng)稅服務(wù)的不含稅銷售額。 第8欄“不含稅銷售額”=第7欄“含稅銷售額”÷1.03,與《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”“本期數(shù)”“應(yīng)稅服務(wù)”欄數(shù)據(jù)一致。
2018 06/14 15:58
84784969
2018 06/14 16:35
那季度在9萬(wàn)以下需要填這張表嗎
耿老師
2018 06/14 16:40
你好!需要填寫,沒有零申報(bào)
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