问题已解决
老師,我24年12月預提了24年第四季度投促局會給的發(fā)展獎勵金(計入營業(yè)外收入),要是預提多了,我25年該怎么處理?



同學你預提了就沖減了
01/30 22:45

樸老師 

01/30 22:45
多預提的可以沖減的

84784962 

01/30 22:51
怎么沖減,在25年做相反分錄嗎?

樸老師 

01/30 22:52
是的
直接沖減就可以了

84784962 

01/30 22:53
我24年多預提了發(fā)展獎勵金,利潤就多了,交的企業(yè)所得稅就多了,那我25年沖減了就相當于把多交的所得稅調(diào)減了?

84784962 

01/30 22:57
沖減是做相反分錄還是做紅字分錄?

樸老師 

01/30 22:59
你可以現(xiàn)在做以前年度損益調(diào)整的分錄,做跨年調(diào)整

84784962 

01/30 23:00
像這種預提多了營業(yè)外收入,在做所得稅匯算清繳時不用做納稅調(diào)整吧?因為25年沖減時,25年的收入變少,老師就自動調(diào)整了

樸老師 

01/30 23:01
你做跨年調(diào)整的就要匯算清繳的時候調(diào)減

84784962 

01/30 23:13
現(xiàn)在是不知道有沒有預提多,因為第四季度的發(fā)展獎勵金現(xiàn)在還沒開始申請,在25年5月底前應該可以申請下來,到時申請下來再做納稅調(diào)整吧?現(xiàn)在不用做吧?

84784962 

01/30 23:16
做跨年調(diào)整的就要匯算清繳的時候調(diào)減,也就是說到時候真的預提多了,我既要做帳務處理(沖減收入),25年在做24年匯算清繳是也要做調(diào)減?

樸老師 

01/30 23:34
嗯,現(xiàn)在不用做,等確定了金額再做可以
