問題已解決

去年八月開的1%專票客戶發(fā)現(xiàn)公司稅號不對,我今天給客戶重開了,分錄怎么做?稅怎么退?

84784962| 提問時間:01/23 01:50
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王琳老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,做沖紅去年做的分錄,做負(fù)數(shù)分錄,開完正確的發(fā)票再重新做個正確的就可以
01/23 03:09
84784962
01/23 03:41
具體分錄怎么做
84784962
01/23 03:41
稅金負(fù)數(shù)?涉及到退稅
84784962
01/23 03:41
涉及到退稅嗎
王琳老師
01/23 03:42
銷項一正一負(fù)不涉及退稅
王琳老師
01/23 03:43
如:借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額負(fù)數(shù)
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