問題已解決
老師好,我公司做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,12月份有凈利潤,要交1萬多的稅,現(xiàn)在跨年了,我一月份還可以開發(fā)票去抵12月份的成本票嗎?
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速問速答您好,可以的,我們在12月里計提這個成本費用,1月開票沖回這個分錄,再按發(fā)票做分錄就好了
01/18 13:23
84785016
01/18 13:30
我們是小規(guī)模納稅人公司,那11月份呢,我們11月份開了30萬的發(fā)票出去,都沒有一張成本票回來抵,我如果讓別的公司1月份開票回來,那我怎么做賬做這個會計分錄呢,來抵這30呢
琦禎異寶
01/18 13:32
您好,反結(jié)賬到11月,計提成本費用嘛,我們是權(quán)責(zé)發(fā)生制,不是根據(jù)收到發(fā)票來做賬的哦
84785016
01/18 13:41
意思是不行是嗎
琦禎異寶
01/18 13:44
您好,行的,我們當(dāng)時沒有計提不行,反結(jié)24年賬套,把這些成本費用記在2024年
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