問題已解決
工程,先發(fā)生人工成本,次月才確認(rèn)收入,并且人工成本已支付費用,請問這部分成本要怎么掛起來?
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速問速答發(fā)生人工成本時
借:勞務(wù)成本
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金、應(yīng)付職工薪酬等,根據(jù)實際支付方式和對象進(jìn)行相應(yīng)的貸方科目選擇)
次月確認(rèn)收入時
同時將勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本(假設(shè)該工程收入計入主營業(yè)務(wù)收入)
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:勞務(wù)成本
01/16 09:57
84784981
01/16 10:09
我這樣做對嗎?是先做薪酬申報了,
樸老師
01/16 10:09
同學(xué)你好
這個可以的
84784981
01/16 10:15
老師,我這樣掛了以后,資產(chǎn)負(fù)債表不平,
樸老師
01/16 10:16
勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
84784981
01/16 10:16
差額就是這部分成本
樸老師
01/16 10:16
這個得結(jié)轉(zhuǎn)損益的
你沒結(jié)轉(zhuǎn)損益吧
84784981
01/16 10:16
沒有結(jié)轉(zhuǎn),因為還沒有確認(rèn)收入
樸老師
01/16 10:17
你先做未開票收入吧
要不然就先掛往來別做工資
84784981
01/16 10:17
怎么結(jié)轉(zhuǎn)?,那我以后要用這部分成本怎么辦?
樸老師
01/16 10:20
同學(xué)你好
你把上面的分錄紅沖了
只做
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
84784981
01/16 10:24
老師,那不用應(yīng)付職工薪酬科目了嗎?這個做了個稅薪資申報了
樸老師
01/16 10:25
如果申報了個稅那就必須確認(rèn)收入,先做未開票收入,然后計提工資計提成本,下個月開票紅沖未開票收入
84784981
01/16 11:54
老師, 還有別的處理方法嗎?
樸老師
01/16 11:55
么有哦
因為你報工資個稅了
84784981
01/16 11:57
老師,可以把應(yīng)付職工薪酬掛到其他應(yīng)付款的往來里嗎
樸老師
01/16 12:05
工資的話正常做
金額就是個人應(yīng)承擔(dān)的社保金額
比如說個人社保金額是500
那就
借管理費用
貸應(yīng)付職工薪酬-工資
借管理費用企業(yè)社保
貸應(yīng)付職工薪酬企業(yè)社保
這樣
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