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老師,請問一下申報去年的印花稅應(yīng)該怎么報呢?那個計稅金額該在哪里去看呢我看往年代賬做的都是零申報,那我今年也可以直接一鍵零申報嗎?
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速問速答你好,去年已經(jīng)0申報了,只能更正申報了??纯茨銈兘衲隊I業(yè)賬簿和買賣合同等稅目有就申報,沒有就0申報。
01/15 20:31
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01/15 20:35
營業(yè)賬簿金額怎么看呢?
張瑞雪老師
01/15 20:36
就是實收資本和資本公積的期末余額減期初,按照這個發(fā)生額申報,沒有變化就0申報。
84784976
01/15 20:46
那我這個按次申報的是不是就不需要報?相當于我已經(jīng)報錯了,但是還沒繳費,應(yīng)該怎么作廢呢?到處都找不到作廢的路徑可以一直掛在那里不繳費嗎?
張瑞雪老師
01/15 20:49
你這個已經(jīng)提交了,得申報繳納了。
84784976
01/15 20:49
這個是按次申報的,而且是填錯了的也沒辦法更改了嗎?就只能去繳費了嗎不交也不行是嗎?
張瑞雪老師
01/15 20:51
嗯,今天不交明天估計稅務(wù)局就催了。主要是你提交了,沒提交是可以修改,作廢和刪除的。
84784976
01/15 21:03
是不是說這個印花稅跟其他的不一樣,其他的都可以作廢或者修改的吧
張瑞雪老師
01/15 21:07
你這個已經(jīng)產(chǎn)生滯納金了,按次申報15日繳納,12月26日已經(jīng)超了。這個也沒多少錢。申報繳納后應(yīng)該就可以更正了(僅限金額)。
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