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郭老師,企業(yè)當(dāng)時(shí)虛開發(fā)票,被罰補(bǔ)shui,每月公戶扣1萬,這要怎么做賬

84785037| 提問時(shí)間:01/15 15:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
具體的扣的是哪一個(gè)?稅款是你們給別人虛開?
01/15 15:46
84785037
01/15 15:47
別人開給我們,罰的1百多萬,有所得稅,增值稅及附加,個(gè)稅,,我分開做嗎,去年的
郭老師
01/15 15:48
對(duì)的是的,分開做,你看下他完稅證明上怎么寫的。這個(gè)虛開的業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)支付了嗎?沒有支付的話,你得紅沖。
84785037
01/16 09:14
完稅證明,開的是所得稅,增值稅,之前年度的,要怎么做科目
郭老師
01/16 09:16
借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸,銀行存款。 借,利潤分配,未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅。借,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,貸,銀行存款。這個(gè)是一般納稅人的。
84785037
01/16 09:24
這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),不會(huì)平呀,比如是所得稅,做幾筆
郭老師
01/16 09:29
你好,你之前的虛開發(fā)票需要調(diào)整, 借利潤分配未分配利潤。 貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
84785037
01/16 09:32
可以,借未分配利潤,貸未交稅金, 借,未交稅金,貸銀行存款嗎
郭老師
01/16 09:33
可以的,可以這么做的。
84785037
01/16 09:34
你好,你之前的虛開發(fā)票需要調(diào)整, 借利潤分配未分配利潤。 貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 這個(gè)要轉(zhuǎn)的怎么辦,會(huì)不會(huì)不平,有余額
郭老師
01/16 09:35
轉(zhuǎn)一下試一試的第一個(gè)進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出貸方余額,第二個(gè)借方有余額,正好平了。然后轉(zhuǎn)出未交增值稅借方又有余額了。第三個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,正好平了 未交增值稅,有貸方余額。 那你做上面第一個(gè),我給你回復(fù)的那一個(gè)借方,這不平了。
84785037
01/16 10:26
好的,郭老師您太專業(yè)了,還有我們的原材料要做什么嗎
郭老師
01/16 10:27
原材料的不用做,實(shí)際你有購入是嗎?實(shí)際有購入的不用調(diào)整,只不過是成本不允許抵扣所得稅,你們也補(bǔ)了。
84785037
01/16 10:33
如果沒有購入呢,原材料需要處理嗎, 這個(gè)未交增值稅和所得稅這些,影響的都是未分配利潤嗎
郭老師
01/16 10:34
你賬上怎么做的?之前完整的?
84785037
01/16 10:41
就借原材料,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款
郭老師
01/16 10:42
那這個(gè)錢實(shí)際有支付能收回來嗎?你們沒有業(yè)務(wù)的話,也不應(yīng)該支付。
84785037
01/16 10:44
就是走賬完成了,他們的差額也進(jìn)我們私戶了,現(xiàn)在我們轉(zhuǎn)出稅金交錢
郭老師
01/16 10:45
借銀行存款、 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 個(gè)人帳戶收的錢收回來。
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