問題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,期末是負(fù)數(shù),重分類未其他流動(dòng)資產(chǎn)后,也是負(fù)數(shù),在期末報(bào)表上顯示為負(fù)數(shù)很難看的,該如何調(diào)整?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答沒明白,為啥到其他流動(dòng)資產(chǎn)也是負(fù)數(shù)呢?
01/15 14:34
84784971
01/15 14:35
正常來說,重分類轉(zhuǎn)過去其他流動(dòng)資產(chǎn)是正數(shù)嗎?
家權(quán)老師
01/15 14:37
對呀,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 在應(yīng)交稅費(fèi)的余額體現(xiàn)為,貸方負(fù)數(shù)余額,轉(zhuǎn)過去其他流動(dòng)資產(chǎn)是正數(shù)
84784971
01/15 14:39
期末如果是負(fù)數(shù)的話,可以不轉(zhuǎn)過去嗎?直接在應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里反映
家權(quán)老師
01/15 14:40
可以的呀,自己能看懂就行
84784971
01/15 14:43
那我期末應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還有10000元還沒抵扣的,那期末財(cái)務(wù)報(bào)表在應(yīng)交稅費(fèi)的余額上是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10000元顯示?還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額-10000元顯示?。?/div>
家權(quán)老師
01/15 14:44
直接體現(xiàn)在一級科目應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
閱讀 10
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)一定要重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎? 4076
- 老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)期末負(fù)數(shù),需要調(diào)整嗎 276
- 應(yīng)交稅費(fèi)因?yàn)橛写挚圻M(jìn)項(xiàng)稅額導(dǎo)致“應(yīng)交稅費(fèi)”這個(gè)科目在資產(chǎn)負(fù)債表上是負(fù)數(shù),這個(gè)還需要重分類嗎?這個(gè)導(dǎo)致負(fù)債是負(fù)數(shù) 441
- 增值稅報(bào)表中期末未繳稅額多繳為負(fù)數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么調(diào)整成0 450
- 想咨詢下財(cái)務(wù)報(bào)表年初金額是按未重分類填列,期末金額可以按重分類填嗎?主要是往來科目有負(fù)數(shù),年初金額需不需要修改成重分類呢 302
最新回答
查看更多- 我們公司有一個(gè)職工食堂專門供集團(tuán)各公司員工用餐,員工先充值后刷卡每餐3元。收到的餐費(fèi)我記其他應(yīng)收款,支出的食材水電工資沖減這個(gè)科目。差額由集團(tuán)公司承擔(dān)把錢打給我?,F(xiàn)在有個(gè)問題,食堂打算對外開放,其他人正常過來用餐直接掃二維碼支付,價(jià)格是十幾元。這個(gè)新業(yè)務(wù)我不知道怎么記賬,如果收入記其他業(yè)務(wù)收入,那相對應(yīng)的成本水電工資食材,怎么辦呢?之前發(fā)生食材工資水電的時(shí)候都沖其他應(yīng)收款了,沒有記成本。成本我不知道怎么區(qū)分出來了 昨天
- 老師好,收到蔬菜的免稅發(fā)票,要做納稅調(diào)增嗎?怎們是小規(guī)模納稅人 昨天
- 老師好,我們是做礦山開采的,礦山占用耕地,交了耕地占用稅幾百萬,要入成本嗎?老師好,怎么寫分錄 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 1個(gè)月前