問題已解決
老師好,請問個稅返還需要繳納增值稅嗎,申報的話是填在收入明細表中的不開票收入內(nèi)嗎,謝謝
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速問速答各地執(zhí)行有差異,申報的話是填在收入明細表中的不開票收入內(nèi)
01/15 11:46
84785014
01/15 11:50
那是不是在增值稅主表里對應(yīng)勞務(wù)收入的地方也要加上這個不開票收入的金額
文文老師
01/15 11:56
不用,會體現(xiàn)在主表第一行
84785014
01/15 11:58
那第一行含這個金額,但是下面貨物和勞務(wù)收入合計跟第一行總數(shù)會有這筆不開票收入的差額有影響嗎
文文老師
01/15 12:00
你好,下面貨物和勞務(wù)收入合計跟第一行總數(shù)會有這筆不開票收入的差額,沒有影響的。
84785014
01/15 12:07
嗯好的,那我賬里面這筆不含稅收入的增值稅也得通過銷項稅額過渡吧,不能直接貸未交增值稅吧
文文老師
01/15 13:19
是,得通過銷項稅額過渡
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