問題已解決

您好,10月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證大于銷項(xiàng),有留抵,沒交錢,11月用了留抵交了,增值稅怎么計(jì)提呢,留抵這月怎么做賬

84784990| 提問時(shí)間:01/15 11:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
10月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)120 11月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)120 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅80 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)80 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,20 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。20
01/15 11:36
84784990
01/15 11:42
您看一下 按照我這個(gè)數(shù)怎么做賬
郭老師
01/15 11:45
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2270.97, 應(yīng)交稅費(fèi)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4422.88, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)6693.85
84784990
01/15 11:45
每月有結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
郭老師
01/15 11:46
11月份 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)7625.82。 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅7625.82-2272.7。 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2272.7 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅930.24。
84784990
01/15 11:46
有做這筆
郭老師
01/15 11:47
好,按照我上面的來就可以的。
郭老師
01/15 11:47
我上面給你寫了 10月的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2270.97, 應(yīng)交稅費(fèi)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4422.88, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)6693.85 2025-01-15 11:45
84784990
01/15 11:48
像你上面發(fā)的做賬,還做我發(fā)的圖片這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
01/15 11:48
11月的11月份 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)7625.82。 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅7625.82-2272.7。 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2272.7 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅930.24
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