問題已解決

老師,我們是小規(guī)模納稅人,四季度一共是申報(bào)了182371的增值稅,這182371都是開的圖一這種蔬菜的免稅票,那我做分錄時(shí),是不是就是借:銀行存款182371 貸:主營業(yè)務(wù)收入182371,因?yàn)槊舛?,不用體現(xiàn)增值稅呢。后兩張是我申報(bào)的增值稅圖片

84785019| 提問時(shí)間:01/15 08:31
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好。是的,你的分錄正確
01/15 08:31
84785019
01/15 08:34
那申報(bào)增值稅時(shí)系統(tǒng)自動有個(gè)免稅額5471.13沒有什么影響吧
小林老師
01/15 08:37
是的,免稅表也需要填寫
84785019
01/15 09:07
好的,謝謝老師,最后一張圖片就是免稅表
小林老師
01/15 11:17
客氣,非常榮幸能夠給您支持
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