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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我公司小規(guī)模,汽車租賃費(fèi) 3 萬元,請(qǐng)問這個(gè)服務(wù)費(fèi)用交印花稅嗎
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速問速答同學(xué)您好,需要繳納印花稅。
01/14 23:30
84785036
01/15 00:29
老師繳納印花稅,比如價(jià)稅合計(jì) 30000,我應(yīng)該怎么計(jì)算印花稅,
84785036
01/15 00:30
如果是銷售的收入和服務(wù)的收入,怎么計(jì)算印花稅
樂伊老師
01/15 08:15
合同未價(jià)稅分離時(shí)計(jì)稅依據(jù)則是合同金額,如果合同中分別注明了價(jià)款和增值稅則是不含稅的價(jià)款。
印花稅有專門的應(yīng)稅憑證,銷售收入如果動(dòng)產(chǎn)的買賣合同0.3‰計(jì)征,服務(wù)的收入如果涉及提供技術(shù)則按照技術(shù)合同0.3‰計(jì)征。
小規(guī)模的印花稅有減半征收的優(yōu)惠政策
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