當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳要退稅2000在24年12月分錄怎么寫?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,是2023年的匯算退稅嗎?
01/14 19:51
84784993
01/14 19:55
是24年的匯算退稅
高輝老師
01/14 19:57
你好,24年的退稅業(yè)務(wù)一般在25年,也會做到25年
84784993
01/14 19:58
嗯嗯好的,25年的話分錄怎么寫???
高輝老師
01/14 20:38
沖減已計提的所得稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整
實(shí)際收到退稅時:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
結(jié)轉(zhuǎn)“以前年度損益調(diào)整”:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
閱讀 10