問題已解決

請問老師,我在交第四季度企業(yè)所得稅,有上一年的彌補虧損,但是稅局系統(tǒng)只能識別到23年12月的虧損金額,未能識別到23年的累計虧損金額,所以繳納的所得稅多了。請問一般可以彌補虧損的金額是應(yīng)該看累計的營業(yè)利潤對吧?

84784950| 提問時間:01/14 11:14
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好這個系統(tǒng)是自動提取的
01/14 11:15
84784950
01/14 11:16
那么如果系統(tǒng)提取錯了的話。就只能在匯算清繳的時候弄?
暖暖老師
01/14 11:16
是的,但是這個錯的概率不大
84784950
01/14 12:05
因為這家公司的房租是兄弟公司付的,導(dǎo)致成本不多,交所得稅了,那么我可以做一個房租分?jǐn)偙韽男值芄痉謹(jǐn)偡孔饨o要交所得稅的公司?另外可以不走資金撥款嗎?直接把費用掛過去可以?
暖暖老師
01/14 12:06
這個操作也是可以的了
84784950
01/14 12:08
不需要直接付款,內(nèi)部掛賬沒問題?
暖暖老師
01/14 12:08
內(nèi)賬這個處理是對的
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