問題已解決
老師好,小規(guī)模納稅人,季報(7月1號到9月30號),買賣合同印花稅已申報并與10月20號已付5.83元,財務(wù)報表未體現(xiàn)出來(5.83元漏算了),咋辦了?
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速問速答您好,補在12月可以的,沒有跨年,借:稅金及附加 5.83 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 5.83
01/13 23:01
84784954
01/13 23:12
老師,補在12月份做,(12月份也有買賣合同印花稅申報)能在一起做嗎?買賣合同印花稅申報時5.83元得扣除吧(9月份己報完)
琦禎異寶
01/13 23:15
您好,分開寫分錄,好對賬,9月扣了這個稅,我們銀行余額對上的,這個分錄您查一下,會寫上的,不寫銀行對不上
84784954
01/13 23:23
老師,這個分錄,在12月份寫嗎?
琦禎異寶
01/13 23:28
您好,是的,沒有跨年,分錄就是這樣寫的哦
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