問題已解決

老師:采購貨物,商品到了,但是對(duì)方還沒有給我開票,我們的出納又開了發(fā)票出去,我暫估入賬是對(duì)的吧?

84785006| 提問時(shí)間:01/13 11:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好是的,就是這樣子操作。
01/13 11:54
84785006
01/13 11:55
分錄怎么做呢?后期發(fā)票到了,又怎么做?
宋生老師
01/13 11:57
你可以借庫存商品-暫估,貸應(yīng)付賬款 然后拿到發(fā)票后先做紅字憑證沖減。然后再按照發(fā)票重新做。
84785006
01/13 11:57
懂了,謝謝老師
宋生老師
01/13 11:58
你好,不用客氣的了。
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