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小規(guī)模紅沖去年的發(fā)票,去年減免增值稅做分錄:借 應交稅費-減免稅款 貸:營業(yè)外收入 今年紅沖之后要怎么做增值稅減免分錄?

84785006| 提問時間:01/13 10:52
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
小規(guī)模紅沖去年的發(fā)票,去年已做減免增值稅分錄,今年紅沖后相關分錄如下: - 紅沖時:按照去年分錄做相反方向分錄或紅字沖銷分錄,將原確認的減免增值稅沖回。借:營業(yè)外收入;貸:應交稅費-減免稅款。 - 重新確認減免時:如果本季度銷售額仍符合免稅條件,重新確認減免增值稅,借:應交稅費-減免稅款;貸:營業(yè)外收入。
01/13 10:54
84785006
01/13 10:57
好的謝謝老師,跨年了需要通過以前年度損益調整嗎
東老師
01/13 10:58
你開的紅字發(fā)票不用通過的
84785006
01/13 10:59
好的,謝謝老師
東老師
01/13 10:59
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