問題已解決
小規(guī)模紅沖去年的發(fā)票,去年減免增值稅做分錄:借 應交稅費-減免稅款 貸:營業(yè)外收入 今年紅沖之后要怎么做增值稅減免分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答小規(guī)模紅沖去年的發(fā)票,去年已做減免增值稅分錄,今年紅沖后相關分錄如下:
- 紅沖時:按照去年分錄做相反方向分錄或紅字沖銷分錄,將原確認的減免增值稅沖回。借:營業(yè)外收入;貸:應交稅費-減免稅款。
- 重新確認減免時:如果本季度銷售額仍符合免稅條件,重新確認減免增值稅,借:應交稅費-減免稅款;貸:營業(yè)外收入。
01/13 10:54
84785006
01/13 10:57
好的謝謝老師,跨年了需要通過以前年度損益調整嗎
東老師
01/13 10:58
你開的紅字發(fā)票不用通過的
84785006
01/13 10:59
好的,謝謝老師
東老師
01/13 10:59
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
閱讀 19