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我們公司主營業(yè)務(wù)是銷售軟件,12月有一個項目與建筑有關(guān)系并開具了增值稅專用發(fā)票(偶然發(fā)生與營業(yè)執(zhí)照不相關(guān)業(yè)務(wù))。請問一下建筑的這個發(fā)票我要單獨繳稅嗎?

84784950| 提问时间:01/12 15:04
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王琳老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
你好,金額大不大?發(fā)生的什么建筑服務(wù)
01/12 15:05
84784950
01/12 15:06
34萬左右,樓體亮化工程,就是外墻亮燈
84784950
01/12 15:07
進(jìn)項是夠抵扣的,就是不知道要不要單拎出來繳稅
王琳老師
01/12 15:08
這個金額還是不小的,建議您跟專管員主動說明下情況
王琳老師
01/12 15:08
本地施工有些地方我也是需要預(yù)交稅款的
84784950
01/12 15:09
就是聽他意見是吧?他讓繳納就繳納
84784950
01/12 15:10
上次問過他,說的讓我去大廳增加建筑這個稅種
84784950
01/12 15:10
不太明白增加了還看進(jìn)項稅抵扣不
王琳老師
01/12 15:12
是的,非簡易計稅進(jìn)項可以抵扣
84784950
01/12 15:16
我們是一般納稅人,發(fā)生的建筑服務(wù)也在同一地區(qū)(沒有跨區(qū))
王琳老師
01/12 15:20
進(jìn)項可以正常抵扣,按照你所屬專管員的意思去處理就可以;因為您這個超經(jīng)營范圍的大額開票有可能有風(fēng)險預(yù)警,所以你需要先和溝通下
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