問題已解決
我23年未開票收入唄稽查了,24免更正申報了23年的報表,申報了未開票收入,繳納了滯納金,增值稅及附加,這些稅款在24年支付的,怎么入賬呢?
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速問速答借預(yù)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整。
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
借應(yīng)交稅未應(yīng)交增值稅銷項,
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款
貸銀行存款。
借以前年度損益調(diào)整,
貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款,
借營業(yè)外支出滯納金
貸銀行存款。
01/10 07:21
84785019
01/10 07:41
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,
郭老師
01/10 07:41
借預(yù)收賬款
貸利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
借應(yīng)交稅未應(yīng)交增值稅銷項,
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款
貸銀行存款。
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款,
借營業(yè)外支出滯納金
貸銀行存款。
84785019
01/10 07:41
那23年未開票收入沒走對公戶,走的老板私人賬戶呢?
郭老師
01/10 07:42
借其他應(yīng)收款
貸利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
借應(yīng)交稅未應(yīng)交增值稅銷項,
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款
貸銀行存款。
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款,
借營業(yè)外支出滯納金
貸銀行存款。
84785019
01/10 07:43
賬上庫存200多萬,進(jìn)項很多,申報無票收入時也抵扣了進(jìn)項,只能結(jié)轉(zhuǎn)抵扣的這部分成本?
郭老師
01/10 07:44
你實際銷售的哪些結(jié)版,哪些。
84785019
01/10 07:47
我佛結(jié)轉(zhuǎn)沒有一一對應(yīng)
84785019
01/10 07:47
進(jìn)項夠隨便結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
01/10 07:50
那你的庫存也不準(zhǔn)確吧
銷售數(shù)量乘以入庫單價,按照這個來結(jié)轉(zhuǎn)。
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