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提供的勞務(wù)怎么寫分錄

84785008| 提問時(shí)間:01/09 23:06
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
01/09 23:08
84785008
01/09 23:09
別的公司給我們提供的勞務(wù) 借: 貸:銀行存款
Fenny老師
01/09 23:14
具體是什么勞務(wù),發(fā)生在什么項(xiàng)目上。 借:工程施工/主營業(yè)務(wù)成本等 貸:銀行存款
84785008
01/09 23:21
給工作場所安裝監(jiān)控,沒有工程施工這科目吧
Fenny老師
01/09 23:22
計(jì)入管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-監(jiān)控安裝費(fèi) 貸:銀行存款
84785008
01/10 00:29
老師月底結(jié)轉(zhuǎn),即有收入又有費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)
Fenny老師
01/10 08:33
收入和費(fèi)用分別結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。 借:收入 貸:本年利潤 借:本年利潤 貸:費(fèi)用 最后本年利潤差額結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤
84785008
01/10 10:09
最后還有余額分錄怎么寫
Fenny老師
01/10 10:11
本年利潤差額 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
84785008
01/10 10:12
摘要就寫本年利潤差額
Fenny老師
01/10 10:12
摘要寫本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)
84785008
01/10 10:27
老師我們變更法人股權(quán)轉(zhuǎn)認(rèn)交的個(gè)人所得的稅可以在公司做賬嗎,如果做怎么寫分錄
Fenny老師
01/10 10:33
代收代繳的個(gè)人所得稅嗎。 借:其他應(yīng)收款-某股東 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 上交時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
84785008
01/10 10:50
代理記賬人員說不可以把個(gè)稅做到公司的賬里,但是當(dāng)時(shí)由我墊付的,之后又從公戶轉(zhuǎn)給我了,這樣對嗎
Fenny老師
01/10 11:08
公司代收代繳的就按照其他應(yīng)收做。 從公司賬上走的就可以做賬哦。
84785008
01/10 11:14
昂,那就是 摘要:墊付股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 這樣做就可以吧
Fenny老師
01/10 11:46
是的,就是老師前面寫的那筆分錄。
Fenny老師
01/10 11:46
要把其他應(yīng)收寫上,因?yàn)槭枪緣|付的最后要收回來。
84785008
01/10 12:01
老師這筆錢不應(yīng)該公司出嗎,
Fenny老師
01/10 12:02
這是個(gè)人所得稅,個(gè)人要承擔(dān),不該公司出,公司只是履行代收代繳的義務(wù)。
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