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月子中心相關(guān)企業(yè),購買安全座椅送客戶的是做到銷售費(fèi)用里面業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是?然后這個要視同銷售嗎?增值稅申報表里面提現(xiàn)嗎?
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速問速答你好,這個計入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。是需要視同銷售的
01/09 09:15
84785016
01/09 09:18
但是是屬于外購貨物送人也要視同銷售嗎??不是屬于自產(chǎn)自銷、委托加工才需要嗎?
宋生老師
01/09 09:18
你好,是的,這個是需要視同銷售。
84785016
01/09 09:20
那在增值稅申報表里面填在那一欄???而且如果需要視同銷售分錄是不是要做成收入?
宋生老師
01/09 09:23
你好,是的,在實操中建議你貸方直接做收入
然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,成本跟收入的金額一致就好了。相當(dāng)于平進(jìn)平出。
84785016
01/09 09:24
分錄是借:銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
貸其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)???
宋生老師
01/09 09:25
你好,是的。就這樣做,這樣子賬上和申報表能夠一致。
84785016
01/09 09:31
那你說的結(jié)轉(zhuǎn)成本是????還有在增值稅申報表是報
在那一欄里面?
宋生老師
01/09 09:34
你好,就是借其他業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品。
宋生老師
01/09 09:34
相當(dāng)于你買了這個東西,然后賣出去,只是賣出去沒有收到錢是計入銷售費(fèi)用。
84785016
01/09 14:41
你好,我上個季度計提印花稅,不小心多計提了0.01分,請問我要怎么修正分錄???
宋生老師
01/09 14:44
你好,這個你可以做紅字憑證沖減。
84785016
01/09 14:46
我是紅沖了,然后訂正這樣子
宋生老師
01/09 14:51
你好,這個沒什么問題啊是對的呀
84785016
01/09 15:07
員工預(yù)支提成這塊,要不要在工資表提醒,但是年底的時候預(yù)支這一筆是不會扣回回來,會在本身總提成減預(yù)支在給剩余的??但是這個分錄咋做
宋生老師
01/09 15:09
你這個工資表正常做計提,然后支付的時候扣除他預(yù)支的金額。
84785016
01/09 15:11
啥意思。比如這個月我打了7000工資出去,其中3000元是預(yù)支提成。我能不能直接就成本掉了
借:主營業(yè)務(wù)成本—人工7000
貸:應(yīng)付職工薪酬 7000
宋生老師
01/09 15:14
不可以的,你這個你要確認(rèn)4000工資,3000借支
84785016
01/09 15:14
但是借支也是對方工資,只不過先提前讓她預(yù)支走先
宋生老師
01/09 15:16
這個等下次再遞減,這個時候就是借支,而不是工資。
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