問(wèn)題已解決

老師,多繳的稅費(fèi)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了怎么沖,我一季度計(jì)提并繳納附加稅,后來(lái)發(fā)票沖紅抵稅了,多出來(lái)的稅怎么沖掉?

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:01/08 16:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
以后季度申報(bào)稅款時(shí)抵繳后者申請(qǐng)退稅
01/08 16:20
84785009
01/08 16:48
重新開(kāi)發(fā)票已是抵稅了,分錄怎么做
家權(quán)老師
01/08 16:51
不需要做分錄,你計(jì)提未交增值稅就沖減了借方余額
84785009
01/08 17:07
老師,我一月計(jì)提并繳費(fèi)了,三月份發(fā)票才沖紅,我現(xiàn)在四季度開(kāi)了發(fā)票不會(huì)多出來(lái)一月多繳費(fèi)的費(fèi)用嗎
家權(quán)老師
01/08 17:10
你以前交稅是體現(xiàn)在未交增值稅借方,現(xiàn)在需要抵減,就是正常計(jì)提在未交增值稅貸方,差額就是下月交的增值稅,不需要額外做賬
84785009
01/08 17:11
謝謝老師明白了
家權(quán)老師
01/08 17:13
不客氣,祝你工作順利。如果感覺(jué)還不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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