問題已解決

老師你好,我原來買的一輛車,沒有做固定資產(chǎn)做的費用,這個月賣了,然后我繳納增值稅,我現(xiàn)在填申報表是填在哪一欄呢?

84785033| 提問時間:01/07 17:25
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
當(dāng)時抵扣了進項稅沒?
01/07 17:25
84785033
01/07 17:26
沒有的,當(dāng)時說的借管理費用,貸,其他應(yīng)付款
家權(quán)老師
01/07 17:27
那么按3申報稅率,減免1%
84785033
01/07 17:27
一般納稅人也是按13%嗎?
家權(quán)老師
01/07 17:29
是的。沒有做固定資產(chǎn)處理的一律按13%
84785033
01/07 17:30
好的,那我分錄做錯了
家權(quán)老師
01/07 17:30
嗯嗯,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。
84785033
01/07 17:31
申報表是填在幾行呢?
家權(quán)老師
01/07 17:31
填在銷售貨物對應(yīng)13%欄
84785033
01/07 17:33
13%,不是填在簡易計稅3%攔?
家權(quán)老師
01/07 17:34
是的,對應(yīng)的13%的稅率
84785033
01/07 17:36
二手車統(tǒng)一發(fā)票開的是2000元,麻煩老師幫我說一下,會計分錄和金額完整的怎么寫?感謝
家權(quán)老師
01/07 17:37
借:銀行存款2000 貸:營業(yè)外收入2000/1.13 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅2000/1.13*0.13
84785033
01/07 17:39
不好意思,我沒看懂,最開始上面您不是說按3%交簡易計稅1%嗎?
家權(quán)老師
01/07 17:42
現(xiàn)在你需要按13%計算增值稅,因為沒做固定資產(chǎn),不能按銷售自己使用過的固定資產(chǎn)處理
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