問(wèn)題已解決

以前年度增值稅填表錯(cuò)誤,未達(dá)起征點(diǎn)的,可以不改么

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:01/06 18:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,具體是什么數(shù)據(jù)填錯(cuò)了?
01/06 18:21
84784958
01/06 18:26
就是免稅額沒(méi)寫(xiě),銷(xiāo)售額應(yīng)該填在免稅銷(xiāo)售吧
宋生老師
01/06 18:26
你好這樣子的話建議你更正申報(bào)。
宋生老師
01/06 18:27
你是說(shuō)87000填錯(cuò)地方了,是不是?
84784958
01/06 18:28
小規(guī)模企業(yè)起征點(diǎn)九萬(wàn),是銷(xiāo)售家具的小規(guī)模企業(yè),這開(kāi)的普票的數(shù)據(jù)應(yīng)該填哪里,要不要改啊
宋生老師
01/06 18:28
你好,是填入小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額
84784958
01/06 18:29
收入應(yīng)該填哪里,稅填哪里,開(kāi)專(zhuān)票又該咋填
84784958
01/06 18:36
專(zhuān)票的話填哪里呢?
宋生老師
01/06 18:45
專(zhuān)票的話填入到第一行和第二行。
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