問(wèn)題已解決

老師,因上半年利潤(rùn)高,下半年有虧損和相關(guān)費(fèi)用,導(dǎo)致今年的企業(yè)所得稅多繳納了4萬(wàn)多元,我年度本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)時(shí)需要考慮這個(gè)因素嗎?還是說(shuō)多繳的企業(yè)所得稅等到2025年需要抵扣或者年度匯算清繳需要申請(qǐng)退款時(shí)再做以前年度損益調(diào)整,再結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)呢?麻煩幫我解說(shuō)清楚一點(diǎn)

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:01/06 17:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,預(yù)繳的時(shí)候不退稅,不用考慮的。匯算清繳的時(shí)候再申請(qǐng) 退稅回來(lái)以前年度損益調(diào)整,然后月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
01/06 17:21
84784972
01/06 17:26
因?yàn)?4年總體是盈利的,我需要計(jì)提法定盈余公積,這個(gè)計(jì)提的基數(shù)是參考哪個(gè),是我年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn)嗎?
84784972
01/06 17:27
以前年度的虧損已經(jīng)彌補(bǔ)完,還有未分配利潤(rùn)
郭老師
01/06 17:27
彌補(bǔ)完虧損之后的凈利潤(rùn)。
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