問題已解決

老師,我們年底還有很多報(bào)銷未付,我入賬可以掛個(gè)人往來(lái)其他應(yīng)收款項(xiàng)嗎?到時(shí)付款走其他應(yīng)收款科目。不再設(shè)其他應(yīng)付款科目了。這樣子可以嗎?

84785026| 提問時(shí)間:01/06 15:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的,操作沒問題。
01/06 15:53
84785026
01/06 15:55
會(huì)不會(huì)影響科目核算,我們公司有很多是借備用金的。一部分抵賬一部分報(bào)銷了
宋生老師
01/06 16:00
你好,只要你的借方做的沒問題,貸方進(jìn)入其他應(yīng)付款是沒問題的。
84785026
01/06 16:03
不明白,就是我這邊未付款項(xiàng)記貸方其他應(yīng)收款沒有問題咯。后面付款按其他應(yīng)收款借方?jīng)_減掉就可以了是吧?只要自己知道還有多少?zèng)]有付的,和沖備用金的金額清楚
宋生老師
01/06 16:03
是的,就是你說(shuō)的這樣子 沒問題的。
84785026
01/06 16:21
這個(gè)可不可以抵進(jìn)項(xiàng)票
宋生老師
01/06 16:25
對(duì)啊,這個(gè)可以計(jì)算抵扣。
84785026
01/06 16:27
這個(gè)也可以吧?都是6個(gè)點(diǎn)的?
宋生老師
01/06 16:28
你好,這個(gè)不行,這個(gè)是代理費(fèi)。
84785026
01/06 16:30
這種發(fā)票聯(lián)可以嗎?
宋生老師
01/06 16:32
這個(gè)不行,要電子發(fā)票才可以。
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