問題已解決

老師好!外經(jīng)證預(yù)繳增值稅在申報時是次月申報還是下下月申報?如我12月預(yù)繳的增值稅在1月15號前申報時系統(tǒng)附4表還沒數(shù)據(jù),是可以1月15號前異常申報還是必需得2月15日前才能申報?

84784966| 提問時間:01/06 15:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你實際上是十二月12月預(yù)交的,那就在1月15號申報的時候填。
01/06 15:47
84784966
01/06 15:49
我異常申報稅務(wù)處理也完結(jié)了就可以正??劭盍??
宋生老師
01/06 15:49
你好,是的 ,處理完異常就可以了。
84784966
01/06 15:49
核實情況是否同意解鎖那寫著否 核實情況里沒寫原因
宋生老師
01/06 15:50
稅務(wù)局還是沒有同意。 你還是要找管理員去溝通一下。
84784966
01/06 15:52
好的好的 謝謝老師
宋生老師
01/06 15:57
你好,不用客氣的了。
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