問題已解決

老師,我們是小規(guī)模,公司在2020年轉(zhuǎn)讓了名下的一輛車,賣了26000,稅務(wù)局讓我們修改2020年當(dāng)時的報表,季度不超30萬,應(yīng)該填寫增值稅第10欄貨物欄還是服務(wù)欄?

84785017| 提問時間:01/06 15:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓車輛屬于銷售貨物,應(yīng)填寫增值稅申報表第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額(貨物及勞務(wù))” 欄次。 因?yàn)檗D(zhuǎn)讓車輛屬于銷售貨物的行為,而不是提供服務(wù),所以要在貨物欄進(jìn)行填寫。同時,由于季度銷售額不超 30 萬,符合小微企業(yè)免稅政策,將轉(zhuǎn)讓車輛的銷售額填入該欄次后,可享受免稅優(yōu)惠。
01/06 15:35
84785017
01/06 15:36
不用填寫減免稅報表吧
樸老師
01/06 15:39
同學(xué)你好 一般是超出三十萬的才填寫
84785017
01/06 15:42
哦哦,那老師,幫我分一下,我當(dāng)時轉(zhuǎn)讓的時候二手車市場是黑開了一張發(fā)票的,金額是1萬,沒有記收入也沒有計(jì)算增值稅,當(dāng)時記的分錄是這樣的,您看下
84785017
01/06 15:43
這是當(dāng)時二手車市場開的發(fā)票,和我記的分錄
84785017
01/06 15:45
現(xiàn)在稅局說增值稅系統(tǒng)檢測出來開的二手車發(fā)票金額10000太低,讓調(diào)整成原價的25%,也就作價是26000,填到當(dāng)時的未開票收入欄,才能消除疑點(diǎn)
樸老師
01/06 15:48
你得做固定資產(chǎn)清理的分錄才可以的
樸老師
01/06 15:48
借固定資產(chǎn)清理 借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理 貸銷項(xiàng) 然后固定資產(chǎn)的余額計(jì)入營業(yè)外
84785017
01/06 16:09
我原件買的10萬,折舊提了38000,賣了26000,我虧的36000記哪里?營業(yè)外支出?
樸老師
01/06 16:12
同學(xué)你好計(jì)入營業(yè)外支出
84785017
01/06 16:21
這是2020年的賬,我要按照老師您的分錄把之前的分錄改了嗎?
樸老師
01/06 16:24
是的 因?yàn)槟愕姆咒洸粚?/div>
84785017
01/06 16:35
分錄修改了,那損益也就變了,財(cái)務(wù)報表和企業(yè)所得稅都要修改,這樣就還要修改季度損益的分錄,怎么改
樸老師
01/06 16:39
涉及損益了得更正申報了哦
84785017
01/06 16:41
那包括2020年以后財(cái)務(wù)報表都要修改,怎么調(diào)賬,還是我只調(diào)整當(dāng)時賣車時候的分錄就行
樸老師
01/06 16:44
這個都是更正申報的 就是按上面我給你的分錄來做 然后重新出報表財(cái)務(wù)報表然后重新更正申報
84785017
01/06 16:47
那只更正2020年的報表嗎?2020年報表修改了2021年-2024年的報表是不是也都得修改?
樸老師
01/06 16:51
后面的都要改的哦
84785017
01/06 16:54
往后4年的報表都要改?這太麻煩了,誰有功夫改,稅務(wù)局也沒這功夫
樸老師
01/06 17:02
現(xiàn)在稅局都要求去對應(yīng)的所屬期操作
84785017
01/06 17:13
是的,我們沒有業(yè)務(wù),每年都是虧損還有必要修改之后的報表嗎
樸老師
01/06 17:18
同學(xué)你好 這個有必要的
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